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极速体育直播:卫生计生综合监督执法局2019年部门预算

【发布日期:2019-02-25】【来源:市卫生计生综合监督执法局】【点击次数:136】



目  录

  第一部分  极速体育直播:卫生计生综合监督执法局(概况)

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分 极速体育直播:卫生计生综合监督执法局019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  二、2019三公经费预算情况说明

  第三部分  极速体育直播:卫生计生综合监督执法局2019年部门预算表

  一、部门收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算三公经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  第四部分  极速体育直播:卫生计生综合监督执法局2019年预算绩效情况

  一、部门整体绩效目标编制情况

  二、重点项目绩效目标编制情况

  第五部分  名词解释

 

根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》等有关规定,极速体育直播:卫生计生综合监督执法局2019年度财政预算已由市财政局批复。现将极速体育直播:卫生计生综合监督执法局2019年度财政预算数据进行公示。

第一部分  极速体育直播:卫生计生综合监督执法局(概况)

一、主要职责:

市卫生计生综合监督执法局在市卫计委领导下,负责宣传贯彻落实《传染病防治法》、《公共场所卫生管理条例》、《医疗机构管理条例》、《生活饮用水卫生管理办法》、《职业病防治法》、《职业医师法》、《计划生育法》等法律法规,行使全市卫生计生监督执法职责。

市卫生计生综合监督执法局成立于20031月,现有干部职工13人,根据鄂编办发[2007]8号《*极速体育直播:印发<湖北省卫生监督体系建设的实施意见>的通知》的要求,其主要工作职责:1、承担市卫计委依据有关法律、法规与规章规定交付的面向社会的公共场所卫生、职业卫生、学校卫生、饮用水卫生、放射卫生、健康相关产品、医疗卫生机构和卫生专业人员的卫生监督执法任务。2、承担卫生计生行政许可证颁发前申请的受理、预防性卫生审查、现场卫生审查审核,提出许可建议。3、开展经常性卫生监督执法检查,开展健康相关产品的抽查和职业危害因素测定;指导、督查县、市、区开展卫生监督工作。4、对辖区内饮用水、公共场所、放射性作业等行业从业或作业人员预防性健康检查合格者签发健康合格证明,对不合格者提出处理意见并监督执行。5、开展卫生法制宣传教育和培训;在全市建立卫生监督网络,负责对卫生监督的投诉、举报、受理和查处等工作,对全市违反卫生法规及规章的行为依法立案,调查取证,采取必要的控制措施,提出处理意见。6、对辖区内违反卫生法律、法规及规章的行为进行调查并依法按照程序,采取必要的控制措施,对违法案件进行受理、立案、调查取证。7、参与对危害公共卫生的中毒事件、重大疫情和突发事件的调查处理。8、卫生监督信息收集、整理、分析和报告。9、对法定新建、改建、扩建工程选址、设计进行卫生审查,参与工程竣工验收。10、计划生育育社会抚养费征收监督检查、打击两非、计划生育信息报告管理等计划生育行政执法职能。11、承担市政府和市卫计委交付的其他工作任务。 mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-font-kerning:.5pt">

二、部门基本情况

极速体育直播:卫生计生综合监督执法局(挂极速体育直播:卫生和计划生育委员会信息管理中心牌子)属市卫生和计划生育委员会管理机构,正科级公益一类事业单位,内设有办公室、卫生监督稽查科、综合监督一科、综合监督二科,纪检监察室等5个职能科室。事业编制13名、工勤编制1名。

第二部分 极速体育直播:卫生计生综合监督执法局019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明:
  (一)收入预算情况

2019年市卫生计生综合监督执法局收入预算总额为243.08万元,较2018年增加55.83万元,增加率29.82%;其中:财政拨款(补助)收入188.51万元,较2018年增加1.26万元,增加率0.07%,增加原因为调整工资;纳入预算管理的非税收入54.57万元,较2018年增加54.57万元,增加原因是加大处罚力度;其他收入50.35万元,2018年减少17.39万元,减少率25.67%,减少原因为来源减少。见公开表1
   
(二)支出预算情况:

2019年市卫生计生综合监督执法局支出预算总额为293.43万元,其中:人员支出209.49万元,较2018年增加37.57万元,增加率21.85%,增加原因为人员调整工资及奖励;公用支出46.94万元,较2018年增加0.87万元,增加率1.89%增加原因为办公经费支出增加;项目支出37.00万元,与2018年持平。见公开表3

(三)财政拨款支出情况

2019年市卫生计生综合监督执法局财政拨款预算总额为243.08万元,其中财政拨款243.08万元。一般公共支出预算188.51万元,较2018年增加1.26万元,增加率0.07%,增加原因为调整工资;其中医疗卫生200.14万元,较2018年增加52.43万元,增加率35.50%;增加原因为增加工资及奖励;住房保障17.59万元,较2018年增加1.38万元,增加率8.51%,增加原因为工资的增加;社会保障和就业25.35万元,较2018年增加2.02万元,增加率8.66%,增加原因为工资的增加。

(四)政府性基金情况

2019年市卫生计生综合监督执法局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2019年市卫生计生综合监督执法局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等事项

2019年市卫生计生综合监督执法局公用经费支出24.78万元,较2018年年减少21.29万元,减少率46.21,减少原因为加强预算控制支出。机关运行经费各项支出预算如下:办公费1.19万元,印刷费1.17万元,水费0.15万元,电费1.25万元,邮电费0.95万元,取暖费0.24万元,物业管理费0.28万元,差旅费1.27万元,维修费0.12万元,会议费0.70万元,培训费0.85万元,公务接待费0.94万元,公务用车运行维护费5.10万元,工会经费2.19万元,福利费2.74万元,其他商品和服务支出5.64万元。

(七)政府采购情况

2019年市卫生计生综合监督执法局没有政府采购项目。

(八)国有资产占用情况

2018年市卫生计生综合监督执法局资产总额172.14万元,较2017年增加17.83万元,增加11.55%,增加原因是负债的减少;流动资产46.27万元,较2017年减少116.98万元,减少71.66%,减少原因是负债的降低;固定资产129.66万元,较2017年减少18.78万元,减少率12.65%,减少原因是车辆和处置。

二、2019三公经费预算情况说明

2019年市卫生计生综合监督执法局预算安排财政拨款三公经费6.04万元,同比增加0.05万元,增加率0.83%,增加原因是公务接待费的增加。

因公出国(境)费用0万元,与上年持平。公务用车5.10万元,与上年持平。公务接待费用0.94万元,比上年增加0.05万元,增加率5.62%,增加原因是暗访活动的增加。

第三部分  极速体育直播:卫生计生综合监督执法局2019年部门预算表









第四部分  极速体育直播:卫生计生综合监督执法局2019年预算绩效情况

    一、部门整体绩效目标编制情况

  绩效目标值情况说明:基本支出主要用于保障机关工作人员各项工资支出及业务工作正常运转的各项费用。




  二、重点项目绩效目标编制情况

    2019年我局无重点项目。

 
第五部分  名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。                                             

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